十大博彩公司:十大博彩公司:人民检察院
2021年部门预算编制的说明
2021年部门预算公开表.xls
2021年部门整体支出绩效目标.xls
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)、基本职能:
十大博彩公司:人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权,对十大博彩公司:人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受十大博彩公司:人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:
1、依法向十大博彩公司:人民代表大会及其常务委员会提出属于常务委员会职权范围的议案。
2、贯彻执行上级人民检察院的工作方针和部署。
3、依法对同级公安机关提请逮捕的案件进行审查,决定是否批准逮捕,对本院自侦案件决定是否逮捕。
4、依法对刑事犯罪案件进行审查、决定起诉、不起诉或者退回补充侦查。出席同级人民法院一审法庭,支持公诉。
5、依法对同级公安机关立案、侦查活动是否合法实施监督,对违法行为依法提出纠正意见。
6、依法对人民法院的刑事审判、民事(经济)审判、行政诉讼活动是否合法实施监督,对确有错误的判决、裁定提请抗诉。
7、依法对执行机关刑罚执行活动是否合法实行监督。
8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。办理属本院直接受理的国家刑事赔偿案件。
9、制定本院的技术、装备建设规划,不断提高交通、通讯、技术装备等办案现代化水平。
10、负责本院思想政治工作、班子建设和队伍建设,组织业务培训和学历教育。查处检察干警违法违纪案件。
11、依法提请任免副检察长、检察委员会委员、检察员。任免助理检察员、书记员。
12、负责其他应由县人民检察院承办的事项。
(二)、2021年重点工作任务介绍。
2021年是中国共产党成立100周年,也是“十四五”规划开局之年,我院工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实省委、市委、县委的决策部署,围绕“农业兴县、工业强县”发展主线,紧扣“园区建设提升年”经济工作主题,推动“四大检察”全面协调充分发展,为全县建设“成乐一体化发展先行示范区、乐山融入双城经济圈桥头堡”战略目标提供有力的司法保障。
第一,在服务保障大局上展现更大作为。牢记习近平总书记训词精神,以政治建设为统领,加强理想信念和职业素养教育。严格落实请示报告制度、政法工作条例等规定,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。紧紧围绕我县新发展目标,妥善办理涉园区建设、项目建设中的各类案件,积极构建方式多样、成效显著的检察服务新格局。
第二,在推进社会治理上体现更强担当。认真落实总体国家安全观,筑牢重点领域安全防线,建设更高水平的平安井研、法治井研。保障政治安全,加强意识形态领域工作,深入开展反分裂、反渗透、反破坏斗争;保障经济安全,防范化解金融风险,优化营商环境;保障社会安全,严厉打击恶性犯罪,统筹推进疫情防控和经济社会发展,服务保障“六稳”“六保”。
第三,在维护民生民利上呈现更优服务。坚持以人民为中心的发展思想,助力乡村振兴,服务“绿秀井研”。着力加强食品药品安全、劳动保障等民生领域案件办理。严厉打击网络诈骗、非法集资等社会波及面广、群众反映强烈的经济犯罪案件。践行新时代“枫桥经验”,持续深化“12309”检察服务中心的作用,构建开放、动态、阳光、便民司法机制。
第四,在打造过硬队伍上凸现更严举措。以政法队伍教育整顿为抓手,在严格干部教育管理、抓好正风肃纪上持续用力。以抓“关键少数”为重点,持续优化班子结构和能力。以业务建设为核心,狠抓人才培养和能力提升,全面推进落实检察官业绩考评,深入学习贯彻民法典,持续更新检察监督理念。
新时代催人奋进,新征程任重道远。新的一年,我们将紧紧围绕县委的决策部署,认真落实本次会议精神,以更高的政治自觉、更主动的使命担当、更务实的工作举措,努力提升新时代检察工作水平,为全面建设社会主义现代化井研保驾护航,向建党100周年交出优异的检察答卷!
二、部门概况
井研县人民检察院部门预算1个单位,其中:行政单位1个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年井研县人民检察院收入预算总额为712.06万元,较上年预算数增加21.62万元。其中:当年财政拨款收入712.06万元。相应安排支出预算712.06万元,其中:人员支出581.11万元,日常公用支出130.93万元,对个人和家庭的补助支出0.02万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
十大博彩公司:人民检察院2021年财政拨款收支总预算712.06万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担检察事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障检察院机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障检察院机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
十大博彩公司:人民检察院2021年一般公共预算当年拨款712.06万元,较上年预算数增加21.62万元。主要是因为主要是因为人员支出预算数增加等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出557.61万元,占78%;社会保障和就业支出71.76万元,占10%;卫生健康支出27.81万元,占4%;住房保障支出54.88万元,占8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2021年预算数为557.61万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为71.76万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为27.81万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为54.88万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
十大博彩公司:人民检察院2021年一般公共预算基本支出589.63万元,其中:
人员经费458.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费130.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
十大博彩公司:人民检察院2021年没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
十大博彩公司:人民检察院2021年“三公”经费预算数21万元,较上年“三公”经费预算数减少7万元。其中财政拨款安排“三公”经费21万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费16万元。
1.因公出国(境)经费为0万元。
2.公务接待费较上年预算减少3万元,下降38%。主要原因是预算数减少。
2021年公务接待费计划用于我院日常接待工作。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4万元,下降20%。主要原因是1辆公务用车运行费用划规机关事务局统一管理。
单位现有公务用车5辆,其中:公务车1辆,执勤越野车1辆,执勤轿车3辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费16万元,用于保障日常公务用车和办案用车。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2021年,十大博彩公司:人民检察院为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为130.93万元,较上年预算增加11.61万元,增长9.73%。
(四)政府采购情况。
2021年,十大博彩公司:人民检察院未安排政府采购预算
(五)国有资产占有使用情况。
截至去年底,十大博彩公司:人民检察院共有车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(六)绩效目标设置情况。
2021年,十大博彩公司:人民检察院按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排712.06万元,其中编制了项目绩效目标的预算122.42万元,主要为单位聘用人员其他工资福利支出项目、警察加班补贴项目、各类人员绩效奖励项目、辅警工作经费项目。
十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.公共安全支出(类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
检察(款):反映检察事务的支出。
(1).行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(2).一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障就业方面的支出。
(1).行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(2).机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗与计划生育方面的支出。
行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
6.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
(1).住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(2).住房公积金(项) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。